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Internal Audit, Asset & Wealth Management, Associate, Dallas
공고 요약
담당업무
감사 검토 계획 및 범위 설정
검토 대상 사업·기술 프로세스 walkthrough와 주요 리스크·통제 식별
식별된 이슈의 리스크와 영향 평가 및 경영진 보고서 작성
신규 프로세스·활동 관련 전사 프로젝트와 사고 조사
사업부문 통제 환경 변화 모니터링 및 감사 계획 범위 검토
글로벌 동료, 내부·외부 이해관계자, 규제기관 및 외부감사인과 협업
감사 이슈에 따른 개선조치 이행 후속관리
주요 리스크 완화를 위한 통제 설계와 운영효과성 평가
거버넌스, 리스크관리 및 통제의 효과성 보고
통제문화와 conduct risk 평가
자격요건
공공회계 또는 금융서비스 업계 내부감사·관련 통제 기능 3년 이상 경험
팀 지향적 태도와 책임감
구두·서면 커뮤니케이션 역량
분석력과 비판적 사고 및 문제해결 능력
빠르게 변화하는 환경에서 멀티태스킹과 체계적 업무 수행 능력
감사, 금융시장, 비즈니스 및 통제 프로세스에 대한 학습 의지
데이터 분석, 통제 설계 평가, 통제효과성 테스트, outcome-based testing 경험
복잡한 Investing and Lending, Underwriting and Financing 업무 감사 경험
프로젝트 관리 역량과 촉박한 일정 대응 능력
글로벌 팀에서 효과적으로 협업하고 이해관계자 관계를 구축하는 능력
우대사항
관련 자격·업계 인증 보유(공인회계사, CFA, CIA 등)
관련 분야 대학원 학위
복리후생
직원 및 가족 대상 의료 지원과 상담·소개 서비스
휴가 정책 및 연간 최소 3주 휴가 사용 권장
퇴직 및 고등교육 준비를 위한 재정 지원과 금융 교육
일부 사무실의 온사이트 건강센터와 피트니스센터
피트니스클럽 또는 운동 활동 비용 일부 환급
온사이트 보육시설 및 긴급 돌봄 지원
부모 대상 상담, 출산·육아 지원 및 육아휴직 복귀 프로그램
입양, 대리모, 난자 기증·채취 관련 지원금
마감기한
상시채용
골드만삭스 지원하기 전 이력서 Check
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