
Internal Audit & Control
공고 요약
경력2년 이상
채용 유형정규직
학력무관
지역경기
마감일마감
출처직행
주요업무
연결/별도 내부 회계 관리 제도 설계‧운영‧평가 수행
글로벌 사업장 프로세스 및 단위 업무 리스크 진단‧내부 통제 설계‧평가‧개선
국내/외 비즈니스 프로세스 오너와 상시 소통
내부 회계 관리 제도 운영 실태 본사 경영진 및 감사 위원회 보고서 작성
국내/외 지역 정기 감사(경영 진단) 및 수시 감사 수행
사업 관련 위험 사전 파악‧개선점 도출‧개선 진행 상황 모니터링
내부 감사 결과 경영진 보고서 작성
자격요건
영어 사용 가능
자격요건(추가)
해외 출장 가능 및 해외 근무 결격사유 없음
병역 필 또는 면제
우대사항
내부 회계 관리 제도 이해 및 내부 통제 절차 개선‧운영 업무 경험
내부 감사‧재무 회계 등 유관 업무 경력 2년 이상
CIA·CPA 등 유관 자격 보유
전형절차
1 차 면접
경영진 면접
회장단 면접
채용 검진
접수방법
당사 채용 홈페이지를 통한 온라인 지원 only
근무환경
가족 친화 인증 기업으로 일·가정 양립 정책 강조
마감기한
2026년 1월 25일 23:59까지
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공고 원문
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