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Internal Auditor (재무)
공고 요약
담당업무
토스 및 계열사에 필요한 감사 전략 수립과 감사 업무 수행
종합·부문·일상·특별 내부감사 수행
업무 프로세스 분석을 통한 잠재 리스크 평가 및 개선 방향 제시
전반적인 내부통제시스템 진단 및 개선
필요 역량
KICPA 보유
회계법인 외부 회계감사 또는 내부 감사부서의 재무 감사 경험
내부회계관리제도 설계·운영·평가 경험
윤리경영 제보 접수 및 부정 조사 경험
근거를 바탕으로 의견을 명확히 전달하고 실행 가능한 개선안에 대한 합의를 이끄는 역량
우대사항
금융권 업무 또는 감사 경험
CIA, CFE 등 감사 관련 자격증
리스크 평가 기반 연간 감사 계획 수립 등 감사 기획 경험
영어 커뮤니케이션 능력
금융감독원 등 감독당국 검사 수검 경험
전자금융거래법 및 전자금융감독규정 등 전자금융 관련 법규 이해
AI, SQL, Python, Excel 등을 활용한 대량 데이터 분석 경험
이력서 작성 권장사항
수행한 내부감사 영역과 해당 영역의 구체적인 업무
감사 결과에 대한 반발이나 새 업무 절차 적용의 어려움 및 해결 사례
리스크 평가와 감사 대상 선정 등 감사 계획 수립을 주도한 경험
핀테크 또는 IT 기업 근무·감사 경험과 다룬 서비스 및 업무
감사위원회 운영, 감독원 업무보고, 장애 보고, CPC 대응, 상시모니터링 운영 등 내부감사 외 업무
감독 당국 수검 경험과 수검 시 수행 업무
내부회계관리제도 평가 시 수행한 구체적인 업무
전형절차
서류 접수
직무 인터뷰
문화적합성 인터뷰
레퍼런스 체크
처우 협의
최종 합격 및 입사
근무환경
감사 결과를 지적에서 끝내지 않고 예방과 실질적인 개선으로 연결하는 것을 주요 업무로 삼는 팀
마감기한
상시채용
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